תקציב רגיל ופיתוח 2026

אשדוד

2026 תקציב

2026 דברי הסבר -תקציב רגיל

תקציב מותנה - מועצה

2025- תקציב מקורי ללא מותנה

פירוט

תקציב בסיס-מועצה

סעיף תקציבי

הסעות ילדים 4817800

הסעות ילדים -מ.ת.מ

-10,300,000

-8,500,000

1317800920

הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות

לווי הסעות

-19,000,000

-17,500,000

1317800921

הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות

הכנסה מכרטיסיות

-1,000,000 8,347,700

-1,000,000 7,591,000

1317800922 1817800110 1817800120 1817800130 1817800141 1817800181 1817800182 1817800572

השכר הקובע

439,400

תוספות שלא נכללות בשכר

610,000 717,000 686,000

523,000 384,000 522,000

שעות נוספות

החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

2,817,000 1,343,000

2,057,000 1,040,000

מיסים ועלויות

מערכת בקרה הסעות

1,000,000

450,000

550,000

הסעות ילדים - מערכת בקרה

הסעות תלמידים

24,000,000

22,000,000

1817800750

בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך

כרטיסיות

800,000

800,000

1817800760

1,439,400

39,770,700 -30,300,000

35,467,000 -27,000,000

סך תקבולים סך תשלומים

0

1,439,400

9,470,700

8,467,000

סך הכל

עמוד 158

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker