תקציב רגיל ופיתוח 2026
אשדוד
2026 תקציב
2026 דברי הסבר -תקציב רגיל
תקציב מותנה - מועצה
2025- תקציב מקורי ללא מותנה
פירוט
תקציב בסיס-מועצה
סעיף תקציבי
הסעות ילדים 4817800
הסעות ילדים -מ.ת.מ
-10,300,000
-8,500,000
1317800920
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות
לווי הסעות
-19,000,000
-17,500,000
1317800921
הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות
הכנסה מכרטיסיות
-1,000,000 8,347,700
-1,000,000 7,591,000
1317800922 1817800110 1817800120 1817800130 1817800141 1817800181 1817800182 1817800572
השכר הקובע
439,400
תוספות שלא נכללות בשכר
610,000 717,000 686,000
523,000 384,000 522,000
שעות נוספות
החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות
2,817,000 1,343,000
2,057,000 1,040,000
מיסים ועלויות
מערכת בקרה הסעות
1,000,000
450,000
550,000
הסעות ילדים - מערכת בקרה
הסעות תלמידים
24,000,000
22,000,000
1817800750
בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד החינוך
כרטיסיות
800,000
800,000
1817800760
1,439,400
39,770,700 -30,300,000
35,467,000 -27,000,000
סך תקבולים סך תשלומים
0
1,439,400
9,470,700
8,467,000
סך הכל
עמוד 158
Made with FlippingBook Digital Proposal Maker